公司治理-內部稽核
本公司內部稽核單位隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定、配置適任及適當人數之專任稽核人員。編制、任免等配合法令由董事會通過並申報備查。目前配置稽核主管一名,稽核代理人一名。
目的為促進公司之健全經營並建立良好之內部控制制度,本公司配合主管機關實施公司治理之要求,於內部稽核有效執行範圍內,目的係協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
內部稽核進修時數
職稱 |
姓名 |
日期 |
主辦單位 |
課程/演講名稱 |
時間 |
稽核 |
邢益明 |
108/08/28 |
中華民國電腦稽核協會 |
資安事件應變處理與數位鑑識整合實務 |
6小時 |
稽核 |
邢益明 |
108/11/15 |
中華民國內部稽核協會 |
公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務 |
6小時 |
稽核代理人 |
侯昇佩 |
108/11/15 |
中華民國內部稽核協會 |
公司治理藍圖下公司治理人員之功能與任務 |
6小時 |
稽核代理人 |
侯昇佩 |
108/11/22 |
中華民國內部稽核協會 |
稽核人員應具備之勞動法知識-從招募到離職 |
6小時 |